為切實做好2024年度內部審計工作,促進公司規(guī)范管理、健全內控制度,防范經營風險,按照年度工作計劃,設備租賃內控審計部在公司黨委領導下,自3月中旬開始,抽調公司財務、市場合約和生產管理等專業(yè)人員組成兩個審計工作組,對所屬五家子(分)公司開展資產、合同、成本費用、往來和財務管理等五個方面專項審計。審計工作組通過深入現場,綜合運用調閱資料、現場問詢,數據分析等方法,堅持實事求是的原則,力求全面客觀公正地反映所屬各子(分)公司生產經營狀況,堵塞管理漏洞,充分發(fā)揮好內部審計的預警作用。目前審計工作正在有序推進,預計4月底完成現場審計工作。本次內部專項審計工作即是對所屬各子(分)公司進行的一次“經濟體檢”,也是對其管理水平、內控質量、財務狀況等方面的量化反映,審計結果將作為對所屬各子(分)公司考核評價的重要依據。